Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/6/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
1 663,20 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/5/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za zneškodnenie KO
|
Cena
1 707,95 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/4/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
1 190,96 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/3/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za službu-vývoz KO
|
Cena
3 032,64 EUR
|
Dodávateľ
Technické služby, 059 21 Svit
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/6/9/2020
Popis plnenia
dobropis - mobil
|
Cena
-2,50 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/5/9/2020
Popis plnenia
Faktúra za hovory-mobil
|
Cena
31,00 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/2/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
528,00 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/4/9/2020
Popis plnenia
stravné lístky
|
Cena
1 014,38 EUR
|
Dodávateľ
DOXX, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DFZ2020/1/9/2019
Popis plnenia
Faktúra za stravné lístky
|
Cena
1 014,38 EUR
|
Dodávateľ
DOXX, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/3/9/2020
Popis plnenia
preaudit účtovnej závierky
|
Cena
780,00 EUR
|
Dodávateľ
TPA , s.r.o., 031 41 Liptovský Mikuláš
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/78/1/2019
Popis plnenia
vyúčtovanie energie VO
|
Cena
1 552,39 EUR
|
Dodávateľ
Stredosl.energetika, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/77/1/2019
Popis plnenia
vyúčtovanie energie VO
|
Cena
7 083,50 EUR
|
Dodávateľ
Stredosl.energetika, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/1/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
712,80 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/76/1/2019
Popis plnenia
Faktúra za zimnú údržbu MK
|
Cena
2 018,10 EUR
|
Dodávateľ
Urbár,pozemkové spoločenstvo Važec, 032 61 Važec
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/75/1/2019
Popis plnenia
Faktúra za vývoz VOK
|
Cena
809,95 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/74/1/2019
Popis plnenia
Faktúra za znmeškodnenie ko
|
Cena
1 888,52 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/73/1/2019
Popis plnenia
Vyúčtovanie energie VO
|
Cena
2 781,78 EUR
|
Dodávateľ
Stredosl.energetika, 010 01 Žilina
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/2/9/2020
Popis plnenia
Faktúra za hovory-mobil
|
Cena
34,14 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Prievozská 6, 810 00 Bratislava
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2019/72/1/2020
Popis plnenia
Faktúra za službu - vývoz KO
|
Cena
2 074,68 EUR
|
Dodávateľ
Technické služby, 059 21 Svit
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
|
Dátum zverejnenia
5. 6. 2020
|
Číslo faktúry
DF2020/1/9/2020
Popis plnenia
faktúra za používanie portálu
|
Cena
90,00 EUR
|
Dodávateľ
RVC Štrba, 059 38 Štrba
Odberateľ
Obecný podnik Važec, p.o.
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 451-470 z 470


